Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Amministrativa | 08/05/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO SUPERIORE "FRANCESCO MORANO" (RISORSE FINANZIARIE CONSIGLIERE INDIPENDENTE SANFILIPPO S. GAETANO ANNO 2019) |
Area Amministrativa reg.gen. 306 del 08/05/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO SUPERIORE "FRANCESCO MORANO" (RISORSE FINANZIARIE CONSIGLIERE INDIPENDENTE SANFILIPPO S. GAETANO ANNO 2019) |
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Area Contratti Appalti e Manutenzione | 08/05/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/2020 - QUOTA STRUTTURA AZIENDALE S.R.R. MESSINA PROVINCIA ANNO 2020 - SPESE PERSONALE - MESI DI MAGGIO 2020. |
Area Contratti Appalti e Manutenzione reg.gen. 304 del 08/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/2020 - QUOTA STRUTTURA AZIENDALE S.R.R. MESSINA PROVINCIA ANNO 2020 - SPESE PERSONALE - MESI DI MAGGIO 2020. |
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Area Contratti Appalti e Manutenzione | 08/05/2020 | IMPEGNO SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER MESI SEI, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 34/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. C.I.G. 8251318305. |
Area Contratti Appalti e Manutenzione reg.gen. 303 del 08/05/2020 IMPEGNO SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER MESI SEI, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 34/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. C.I.G. 8251318305. |
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Area Lavori Pubblici | 08/05/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE NEL MESE GENNAIO 2020 DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (C.F./P.IVA: 06655971007) PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOGNARIO E/O DEPURAZIONE |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 309 del 08/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE EMESSE NEL MESE GENNAIO 2020 DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (C.F./P.IVA: 06655971007) PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOGNARIO E/O DEPURAZIONE |
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Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 | 08/05/2020 | LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI SANIFICAZIONE- REALIZZAZIONE PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( SIA) DI CUI ALL'AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. CUP: C11H17000330006. |
Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 reg.gen. 0 del 08/05/2020 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI SANIFICAZIONE- REALIZZAZIONE PROGETTO PON DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( SIA) DI CUI ALL'AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. CUP: C11H17000330006. |
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Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 | 08/05/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 29/01/2020 ALLA COOP. SOCIALE CO.SER ARL PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI E STUDENTI DIVERSABILI - AZIONE 5 DEL PAO 2013/2015 AOD N. 2 DSS31. PERIODO: NOVEMBRE 2019 (SALDO). CUP: C41I1800019002 CIG: 757857993A DI EURO 5.062,58. |
Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 reg.gen. 0 del 08/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 29/01/2020 ALLA COOP. SOCIALE CO.SER ARL PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI E STUDENTI DIVERSABILI - AZIONE 5 DEL PAO 2013/2015 AOD N. 2 DSS31. PERIODO: NOVEMBRE 2019 (SALDO). CUP: C41I1800019002 CIG: 757857993A DI EURO 5.062,58. |
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Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 | 08/05/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 29/01/2020 ALLA COOP. SOCIALE CO.SER. ARL PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERIODO ACCONTO NOVEMBRE 2019. CUP: C41I1800019002 CIG: 757857993A. |
Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 reg.gen. 0 del 08/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 29/01/2020 ALLA COOP. SOCIALE CO.SER. ARL PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERIODO ACCONTO NOVEMBRE 2019. CUP: C41I1800019002 CIG: 757857993A. |
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Area Vigilanza e Polizia Municipale | 08/05/2020 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMATO |
Area Vigilanza e Polizia Municipale reg.gen. 308 del 08/05/2020 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMATO |
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Area Socio-Assistenziale | 07/05/2020 | EMERGENZA COVID 19. QUINTO RIMBORSO PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITĀ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA/ VOUCHER NOMINATIVI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 299 del 07/05/2020 EMERGENZA COVID 19. QUINTO RIMBORSO PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITĀ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA/ VOUCHER NOMINATIVI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
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Area Socio-Assistenziale | 07/05/2020 | EMERGENZA COVID 19. QUARTO RIMBORSO PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITĀ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA/ VOUCHER NOMINATIVI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 298 del 07/05/2020 EMERGENZA COVID 19. QUARTO RIMBORSO PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITĀ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA/ VOUCHER NOMINATIVI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. |
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